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上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開
信息來源: 披露周期:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位構成看,上海市松江區醫療保障局部門決算包括:上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括:

數字序號

組織標題

自己的名字

1

tianjinshisongjiangquyidingfuwuju(benji)

 

2

kunmingshisongjiangquyiliaoshebeibaoxianxingyegongzuogongsi

 


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

收入水平

其他支出

好項目

竣工決算數

工程

結算的時候數

yi、bangongyixingchengbenyusuancaizhengxingshenpixinzishouru

5,421.25

yi、yibangongyongsheshifuwuzhiliangxingzhichu

 

er、yizhengfuxingzhaijuangusuancaizhengxingbutiekuannaru

22.22

二、國際關系結余

 

san、guoyoukongguchongfenjingyingzheyusuanbiaocaizhengxingbofugerenshouru

 

san、guofangkejifeiyongzhichu

 

si、shangjibumenbutiezhengceyingli

 

四、共公的安全費用

 

五、企事業個人收入

 

五、培訓支出費用

 

六、生產工資收入

 

liu、kexueyanjiunenglibochu

 

qi、fushudedanweishangjiaoguojiayingshou

 

qi、lishiwenhuachujingyouqiuchangyuyingshiwenhuajingfeizhichu

 

八、別收錄

 

ba、shehuihuayoubaozhanghedaxueshengjiuyejieyu

88.36

 

 

jiu、gonggongweishengweishengshouzhi

4,976.89

 

 

shi、lvhuahuanbaobiaozhunhuanbaobiaozhunjingfeizhichu

 

 

 

shiyiguoqing、chengxiangjuminshequweishengxingzhichu

 

 

 

shisan、nongyehelinyeshuifeiyongzhichu

 

 

 

shiwu、jiaotongguanlihuowuyunshujiaoyuzhichu

 

 

 

shisi、nengyuantankuangzhizaoyexiaoxidenghuafei

 

 

 

dishisan、shangyexingdetigongliutongyedengfeiyongzhichu

 

 

 

16、銀行業收支

 

 

 

shiliu、bangfurenhededifangzhichufeiyong

 

 

 

ershi、neiziranjiaoyuziyuanqianhaixingxiangdenghuafei

 

 

 

shiba、fangwuyouxiaobaozhanglezongzhichu

354.51

 

 

ershi、liangyoujiagongfeijiuwuzichubeiliangkaizhi

 

 

 

ershiyiguoqing、gongyouguquantouzijingyingdexiangmuyusuanzongzhichu

 

 

 

ershisan、honglaoshengwufangzhijijiujiguanlifangfafeiyongzhichu

 

 

 

二13、別花費

22.22

 

 

2si、kangyishifenguozhaianpaihaodefuchu

 

上年收益預估合計

5,443.47

shangnianfeiyongzhichu hejishu

5,441.98

xuanyongfeicaizhengzijinbofuyue

0.00

盈余平均分配

 

年終結轉和盈余

57.80

月底結轉和盈余

59.30

總結

5,501.27

累計

5,501.27

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

大型項目

年初年收入累計數

caizhengzijinfukuangongzishouru

領導津貼薪水

人事利潤

合作經營純收入

jiamengqiyeshangjiaogerenshouru

一些創收

基本功能區分
課目識別碼

考試科目名號

加總

5443.47

5443.47

 

 

 

 

 

208

shehuifazhanfuwuhejiuyeqianjingjieyu

88.36

88.36

 

 

 

 

 

20805

zhengfubumenshiyeyouchengzhengfubumenyanglaofuwukaizhi

88.36

88.36

 

 

 

 

 

2080501

  xingzhengguanlidanweimingchenglituixiuzhi

0.94

0.94

 

 

 

 

 

2080505

  bumenxingyechangjiachabuduoshequyanglaowendingjiaonaqitazhichu

58.37

58.37

 

 

 

 

 

2080506

  jiguanbiaozhunshiyexinbiaozhunzhuanyenianjinjiaofujieyu

29.05

29.05

 

 

 

 

 

210

lvsejiankanglvsejiankangfeiyong

4,978.38

4,978.38

 

 

 

 

 

21011

caizhengshiyexinjigouyiliaojigou

84.99

84.99

 

 

 

 

 

2101101

  zhengfubumenjicengdanweiyizhi

37.86

37.86

 

 

 

 

 

2101103

  guojiashiyebianyiliaoguanlibuzhujin

47.13

47.13

 

 

 

 

 

21013

社區醫療救治

3,819.03

3,819.03

 

 

 

 

 

2101301

  cunzhenjiansheyiliaoguanlijiuzhi

1,668.71

1,668.71

 

 

 

 

 

2101502

  tongyizhengxingqiangjiukaizhi

2,150.32

2,150.32

 

 

 

 

 

2101399

youfuduixiangtupianyiliaoqixie

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21014

  lingwaideyoufurenyiliaofuwujieyu

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

醫治維護治理事宜

1,059.98

1,059.98

 

 

 

 

 

21015

  xingzhengshiwushiyong

879.32

879.32

 

 

 

 

 

2101501

  zhengchangcaizhengchulishiwu

133.36

133.36

 

 

 

 

 

2101502

  gerenduihulianwangtoujian

47.30

47.30

 

 

 

 

 

2101504

商品房質量保障花費

354.51

354.51

 

 

 

 

 

221

zijianfangjigougaigeqitazhichu

354.51

354.51

 

 

 

 

 

22102

  gongfangshebaogongjijin

95.71

95.71

 

 

 

 

 

2210201

  maifangzibuzhujin

258.80

258.80

 

 

 

 

 

2210203

另一個費用支出

22.22

22.22

 

 

 

 

 

229

maicaipiaoaixingongyijinpeibeidezhichufeiyong

22.22

22.22

 

 

 

 

 

2296013

  shiyongchengxiangjiansheyiliaoshebeiyuanzhudecaipiaowanggongyijijinjinjiaoyuzhichu

22.22

22.22

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

建設項目

當年度開支合計數

基本上性支出

工程經費支出

上交上家性支出

銷售其他支出

duifushuyiyuandanweimingchengbutiefeixingzhichu

基本功能等級分類
會計科目數字

項目英文名稱

總計

5,441.98

1,358.51

4,083.47

 

 

 

208

shehuizhongqieshibaozhangherencaixuqiufeiyongzhichu

88.36

88.36

0.00

 

 

 

20805

xingzhengguanlijiaoyushiyegongsideshehuiyanglaobaoxianfeiyongzhichu

88.36

88.36

0.00

 

 

 

2080501

  xingzhengxingyuanxiaoliyanglaojin

0.94

0.94

0.00

 

 

 

2080505

  zhengfujiguanshiyeshangjicengdanweizuijibenyiyangtiannianbaoxianfuwunafeishouruzhichu

58.37

58.37

0.00

 

 

 

2080506

  gongshangdengjicangongbiaozhunzhiyejiaosenianjinwangshangjiaofeizhichufeiyong

29.05

29.05

0.00

 

 

 

210

weishengguanliwendingfeiyongzhichu

4,976.89

915.64

4,061.25

 

 

 

21011

xingzhengguanlishiyegongsiyiliaojigou

84.99

37.86

47.13

 

 

 

2101101

  xingzhengxingjicengdanweiyizhi

37.86

37.86

0.00

 

 

 

2101103

  guojiashiyedanweirenyuanyiyaobuzhujin

47.13

0.00

47.13

 

 

 

21013

醫療管理社會救助

3,819.08

0.00

3,819.08

 

 

 

2101301

  chengxiangjingjiyiliaoweishengjiuji

1,668.71

0.00

1,668.71

 

 

 

2101399

  qiyuyiliaoshebeishehuijiuzhufeiyongzhichu

2,150.37

0.00

2,150.37

 

 

 

21014

優撫女朋友醫藥

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  lingyiyoufuxiangqinduixiangyiliaoguanlijingfeizhichu

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

shequyiliaoweihuguanlixitongxingzhengshiwu

1,058.44

877.78

180.66

 

 

 

2101501

  xingzhengchuzhengchangyunzuo

877.78

877.78

0.00

 

 

 

2101502

  banxingzhengguankongguankongshiyi

133.36

0.00

133.36

 

 

 

2101504

  tupianhulianwangjiansheshigong

47.30

0.00

47.30

 

 

 

221

自建房切實保障結余

354.51

354.51

0.00

 

 

 

22102

juzhufangshourufenpeigaigejiaoyuzhichu

354.51

354.51

0.00

 

 

 

2210201

  fangjianzhufangjijin

95.71

95.71

0.00

 

 

 

2210203

  maifangzibuzhufei

258.80

258.80

0.00

 

 

 

229

別的撥出

22.22

0.00

22.22

 

 

 

22960

zhongguofucaiaixincishanjinchouhuadebochu

22.22

0.00

22.22

 

 

 

2296013

  yingyongyuchengxiangjingjiyiliaoshebeijiuyuandexingyunfeitingcishanhuodongjinxingzhichu

22.22

0.00

22.22

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收入水平

費用支出

業務

部門預算數

項目流程

預估合計

putonggongkaichengbenyusuancaizhengjufukuan

zhengfujiguanxinglicaichanpingaisuanbuxuyaojuankuan

guoyouhuajijinyunzuojuesuanbuxuyaobofu

yi、xunchangtongyongjuesuanguokujuankuan

5421.25 

yi、zhengchanggonggongxingtiexinfuwubochu

 

 

 

 

er、difangzhengfuxingzijinjuesuancaiwubutiekuan

22.22 

二、國際關系撥出

 

 

 

 

san、guojiazichanguanliguanlifeiyongyusuanbuxuyaobofu

 

三、民防開支

 

 

 

 

 

 

si、fuwuxingjiankanganquanfeiyongzhichu

 

 

 

 

 

 

五、教學費用支出

 

 

 

 

 

 

liu、kexueyanjiujinengbochu

 

 

 

 

 

 

qi、wenhuakelvyoudujiaqiuchangyuchuanmeiguanggaojingfeizhichu

 

 

 

 

 

 

ba、shichangjingjiyoubaozhanghejiuyeqianjinghuafei

88.36

88.36

 

 

 

 

jiu、weishengjianduanquanjiankangjiaoyuzhichu

4976.89

4976.89

 

 

 

 

shi、jienenggongsidinenghaofuchu

 

 

 

 

 

 

11、chengshishequweishengfuchu

 

 

 

 

 

 

dishier、nonglinyeshuihuafei

 

 

 

 

 

 

shiwu、jiaotongfeiyunsongzongzhichu

 

 

 

 

 

 

shisi、ziyuandetankangongyetupianxinxidengxingzhichu

 

 

 

 

 

 

dishiliu、xingyetiexindisanchanyedengfeiyongzhichu

 

 

 

 

 

 

十五、銀行業花費

 

 

 

 

 

 

shiba、bangfulingyigedizhichufeiyong

 

 

 

 

 

 

ershi、kendingziyuandahaiqixiangzhandengfuchu

 

 

 

 

 

 

19、zijianfangdanbaofeiyongzhichu

354.51

354.51

 

 

 

 

ershiwu、youliangshangpincunchushouzhi

 

 

 

 

 

 

erguoqing、guoyouzhizijinyingyefeiyongfeiyong

 

 

 

 

 

 

er12、dizhenzaihaizhilijiyingjixiangyingguankongfeiyongzhichu

 

 

 

 

 

 

二十四、任何付出

22.22 

 

22.22 

 

 

 

20si、kangyitedianguozhaikexueanpaidekaizhi

 

 

 

 

本年度純收入累計

5443.47 

年初花費總金額

5441.98

5419.76

22.22 

 

qichucaizhengzhichubofujiezhuanheyue

57.8 

bannianducaizhengxingshenpijiezhuanheyue

59.29

59.29

 

 

yi、yiyanggonggongxiangmuyusuancaizhengzhichubofu

57.8

 

 

 

 

 

er、guojiaxingxinjijinyusuanbiaocaizhengtingshenpi

 

 

 

 

 

 

san、guoyouzhiziyuanjingyingdefeiyongcaizhengbumenbofu

 

 

 

 

 

 

累計

5501.27 

總金額

5501.27

5479.05

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

業務

合計數

核心支出費用

活動結余

職能區分

課程和科目商品編號

項目命名

208

fazhananquanbaozhanghejiuyejihuijingfeizhichu

88.36

88.36

0.00

20805

xingzhengguanlishiyeqiyeqiyeyiliaobaoxianjingfeizhichu

88.36

88.36

0.00

2080501

  renshibumenzhengfubumenliyanglaojin

0.94

0.94

0.00

2080505

  xingzhengjiguanshiyeshangdefangdatiyanglaowendingwendingjiaofujingfeizhichu

58.37

58.37

0.00

2080506

  gongshangdengjizijishiyededanweizhiyedenianjinjiaofeikaizhi

29.05

29.05

0.00

210

清潔更健康結余

4,976.89

915.64

4,061.25

21011

xingzhengjiguanqishiyegongzuodanweiyiyong

84.99

37.86

47.13

2101101

  xingzhengxingjiguandanweiyiliaoshebei

37.86

37.86

0.00

2101103

  guojiagongwuyuankaoshiyidingbutiejin

47.13

0.00

47.13

21013

醫用救援

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  xinxingnongcunyidingjiuzhi

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  xiangguanzhiliaoyuanzhufeiyong

2,150.37

0.00

2,150.37

21014

優撫關鍵字醫療機構

14.38

0.00

14.38

2101499

  mouxieyoufuwutiyiyaojieyu

14.38

0.00

14.38

21015

yiliaodebaozhangdebaozhangguanlixitongshiwu

1,058.44

877.78

180.66

2101501

  renshibumenkaijiyunxing

877.78

877.78

0.00

2101502

  pingchangcaizhengbiaozhunhuaguanlishiwuxing

133.36

0.00

133.36

2101504

  zixunhuadajian

47.30

0.00

47.30

221

居住房確保付出

354.51

354.51

0.00

22102

gerenzhufanggaigechuangxinfuchu

354.51

354.51

0.00

2210201

  zhuzhaifanggerengongjijin

95.71

95.71

0.00

2210203

  shoutaofangbutiebiaozhun

258.80

258.80

0.00

預估合計

5,419.76

1,358.51

4,061.25

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

劃算歸類科目必打碼

題目名字

結算的時候數

經濟社會定義

題目商品編號

課程命名

預算數

301

dixingongyifuliqitazhichu

1,313.04

302

各種商品和功能收支

41.59

30101

  changjiannianzhongjiangjin

138.95

30201

  bangongfei

19.90

30102

  butiefeibutiefei

574.40

30202

  yinshuabanfei

0.73

30103

  jiangjinshuilv

106.96

30203

  zixunzhongxinfei

 

30106

  fanshibutiefei

39.16

30204

  shoudufei

 

30107

  kaohenianxin

 

30205

  youshuifei

 

30108

bumenxingyejiliangdanweidazhiyanglaoshangyexianshangyexianjiaonafeiyong

58.37

30206

  shuidianfei

0.02

30109

就業年金手機繳費

29.05

30207

  youdiantongxinfei

1.24

30110

tuixiuzhigongchangguizhengxingshangyebaoxianshoujijiaofei

37.86

30208

  gongnuanfei

 

30111

gongwujiedaiyuanyiyongbutiezhengcewangshangjiaofei

 

30209

  wuyefuwufangfafei

 

30112

mouxieshehuicunzaiyouxiaobaozhanglejiaofu

5.07

30211

  chuchafei

3.95

30113

房屋公積金貸款

95.71

30212

  yingongchuguoliuxue(jing)yusuan

 

30114

醫學費

 

30213

  shouhouweixiu(hu)fei

0.23

30199

  qitajibengongziyoufulijieyu

227.51

30214

  zufei

 

303

duigerenzhanghujiatingshenghuoshidebutiefei

0.52

30215

  lianxihuiyifei

1.05

30301

  lixiufei

 

30216

  peixunjiaoyufei

1.19

30302

  cizhifei

 

30217

  gongwuhuodongdaofangfei

 

30303

  tuizhi(yi)fei

 

30218

  zhuanyongdejiancaifei

 

30304

  fuxujin

 

30224

  beizhuangzhibanfei

 

30305

  xingshenghuobuzhukuan

 

30225

  zhuanyonggongjuzhuyaoranliaofei

 

30306

  jiuzhifei

 

30226

  laowuchengbaofei

 

30307

  yiliaofeijintie

 

30227

  xialingrangyewuyuanfei

 

30308

  zizhujin

0.31

30228

  qiyegonghuizijin

10.59

30309

  jiangjinjin

0.22

30229

  fulifei

1.57

30310

個種植業生產的補帖

 

30231

  yingongzhuanyongchexingshijianxiufei

 

30311

  daijiaoshehuishangbaoxianxingyefei

 

30239

  lingwaidejiaotongfeijiamengfei

 

30399

  qitaduisirenhejialishidebutiefei

 

30240

  shuijinjifudongbaoxianfeiyong

 

 

 

 

30299

  yixieshangpinzhongleihetiexinfuwujingfeizhichu

1.12

 

 

 

310

資源性經費支出

3.36

 

 

 

31001

  wufangjianzhuzhuangxiuwugoujian

 

 

 

 

31002

  huiyishideshebeigouru

3.36

 

 

 

31003

  zhuanyehuajiqishebeigouru

 

 

 

 

31007

  zixunwanggejiappruanjiangoujintisheng

 

 

 

 

31013

  gongwuhuodongchuxingyongchezhiban

 

 

 

 

31019

  qitaluwangappcaigou

 

 

 

 

31021

  lishiwenwuhechenliejiqiaopinzulinfei

 

 

 

 

31022

  youxingziyuancaigou

 

 

 

 

31099

  renhechongfenxingfuchu

 

的人員專項經費累計

1313.56

公供預備費累計數

44.95

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一般來說公眾財政預算預算財政預算付款“三公”經費

合計數

因公出境

(境)費

gongwujiedaicheliangzulingourujikaijiyunxingweihubaoyangfei

國家公務接代費

小計

因公車輛使用

購置費費

因公車輛租賃

工作維保費

成本預算數

預算數

概算數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

費用數

預算數

預決算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工程

年末結轉和余額

上年年收入

當年度性支出

歲末結轉和

盈余

gongxiaoguileijigehuijikemushibiema

題目各稱

總計

 

22.22

預估合計

根本收支

投資項目費用

 

229

一些撥出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

dajiagongyixingjinchouhuadeshouruzhichu

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

yongzuochengxiangtongchouyiliaoshebeiyuanzhudezhongguofucaigongyixiangmujinfeiyong

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工程項目

月初結轉和余額

年初收錄

本年度支出費用

年初結轉和盈余

功能鍵歸類課目簡碼

專業科目命名

總計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

jingzichanliudongfuzhaishijiqingkuangbaogao

 

 

院校:萬是

 

比例

使用價值

年終數

年尾數

年終數

歲末數

一、資產投資累計

——

——

239.96

245.31

   (yi)deliudongguben

——

——

153.71

158.36

   (er)gudingdejijin

——

——

244.35

270.89

         &n🌠bsp;zaizheqizhong:1.shinei(m2mi)

 

 

 

 

 🅺;               2.tongyongxingji(tai/tao/liang)

 

 

 

 

     🐭;                geju:(1)chelia(liang)

 

 

 

 

      ♊;                           yiyang gongwuhuodongsiche

 

 

 

 

    &n✅bsp;                            lianhezhifazhiqinyongchede

 

 

 

 

 &𒈔nbsp;                               tebiezhuankegongyiyongchede

 

 

 

 

  &nbꦿsp;                              qitadesijiache

 

 

 

 

                   (2)🐼xiaoshoujia70wanyuanchaoguotongyishebei(yinweimeiyouhanxiaojiaoche)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                 🅺;   zhishao:biaojia30wanyuanzhezhuanmendeshebei

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

    💮ܫ;    jian:dangnianduzhejiulvjijianzhizhuyi

——

——

160.72

185.11

   (san)jingchangxinggubentouzide

——

——

 

 

   (si)changnianqiyezhaitouzi

——

——

 

 

   (wu)zaijianxiangmujianzhuxiangmu

——

——

 

 

   (liu)yinyuejingzichan

——

——

10

10

&n💙bsp;    &nbs🦹p;  jian:lianxutanxiao

——

——

7.38

8.81

   (qi)lingwaicaili

——

——

 

 

二、外債自動求和

——

——

93.84

94.48

三、凈固定資產總計

——

——

146.12

150.83

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少306.5萬元,下降5.33%。主要原因:受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元,其中:財政撥款收入5443.47萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元,其中:基本支出1,358.51萬元,占24.96%;項目支出4,083.47萬元,占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少306.5萬元,下降5.33%。主要原因:受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元,下降4.47%。主要原因:受疫情影響減少相關支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)88.36萬元,占1.63%;衛生健康支出(類)4,976.89萬元,占91.82%;住房保障支出(類)354.51萬元,占6.54%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元,支出決算為5419.76萬元,完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項),主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:因2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元,支出決算為58.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元,支出決算為29.05萬元,幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元,支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因:有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元,支出決算數為877.78萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元,支出決算數為133.36萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元,支出決算數為95.71萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元,支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中:人員經費1,313.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費44.95萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目11個,涉及預算金額4010.97萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目11個,涉及預算金額4010.97萬元;績效自評的2021年度項目11個,涉及預算金額醫療保障4010.97萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元,比2020年度減少31.43萬元,下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為34.65萬元,其中:貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額34.65萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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