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上海市松江區紅十字會2020年部門決算公開
信息來源: 正式發布時段:2022-08-20 閱讀次數:

上海市松江區紅十字會

2020年度部門決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心

號碼

組織 使用

1

會議室室

 

2

紅十字事務管理中

 


第二部分    上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

使收入

收入支出

工程

部門預算數

工程

部門預算數

一、通常情況公益性概預算國庫捐款收入來源

532.19

一、通常情況共公服務的開支

 

二、政府機關性投資基金概算財務補貼款薪水

 

二、國際關系收支

 

三、公有資源運作估算財政資金撥付效益

 

三、民防教育支出

 

四、上級部門經濟補貼營收

 

四、公用安會費用

 

五、企事業收入水平

 

五、培養收入支出

 

六、自主經營效益

 

六、科學實驗能力費用支出

 

七、附帶公司的繳納收錄

 

七、文化水平游玩體育類與文化傳播付出

 

八、另一效益

6.70

八、社會存在服務保障和就業問題開支

484.84

 

 

九、干凈衛生身心健康教育支出

6.85

 

 

十、能效壞保總支出

 

 

 

五一、新農村社區居委會費用

 

 

 

12、農林業水結余

 

 

 

十四、交通費運載撥出

 

 

 

十四、信心堪探工業制造信心等收支

 

 

 

十八、房地產業服務質量業等性支出

 

 

 

十五、財富管理撥出

 

 

 

十二、捐助任何中南部支出費用

 

 

 

二十、自然規律資源性海洋能天氣等費用支出

 

 

 

十八、自建房保險費用支出

42.40

 

 

二十五、調味品救災物資存儲費用

 

 

 

二五一、國家資源自主經營項目預算支出費用

 

 

 

二12、洪澇預防治療及救急菅理教育支出

 

 

 

二第十三、另外的花費

 

 

 

20四、抗疫特意國債制定計劃的付出

 

年初營收總計

538.89

上年其他支出累計數

534.09

便用非財政性付款余額

 

節余劃分

 

期初結轉和盈余

53.42

年終結轉和盈余

58.22

共計

592.31

總共

592.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

大型項目

上年盈利自動求和

財政性審批工資

上級部門津貼個人收入

事業性收入水平

運作純收入

附屬醫院工作單位繳納凈收入

某個納入

實用功能總類
科目必識別碼

項目英文名稱

總金額

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

世界 有保障和就業機會費用支出

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

人事部門事業計量單位離辭職

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

教育事業計量單位離退休年齡

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

部門自己事業基層單位幾乎頤養穩妥交費花費

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

企事業上的公司事業上的公司崗位年金網上繳費開支

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

紅十字事業單位

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

行政訴訟啟用

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

基本政府部門監管行政監察

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

食品衛生營養健康花費

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

行政性創業標準醫療器械

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

行政事務計量單位醫療管理

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

公寓房服務收支

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

自建房行政體制改革花費

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

房產社保公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

全民購房補貼款

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

項目

當年度性支出累計數

主要教育支出

工程項目收支

上交上一級收支

開教育支出

對附設公司補帖費用

功能性細分
題目商品編碼

科目表英文名稱

預估合計

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

中國社會得到保障和就業率教育支出

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

行政事務企事業基層單位離退職

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

工作的單位離退體

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

機關事業上院校事業上院校基本的給養老保障交款結余

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

危險機關事業上的組織行業年金網上繳費收入支出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

紅十字參公

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

行政訴訟程序運行

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

應該行政事務處理管理系統事務處理

157.82

 

157.82

 

 

 

210

安全衛生綠色健康收支

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

行政部門參公部門醫療機構

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

人事部門標準醫療管理

6.85

6.85

 

 

 

 

221

個人住房質量保障支出費用

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

住宅創新撥出

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

住宅公積金貸款

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

全民購房補助金

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

營收

教育支出

投資項目

部門預算數

業務

總金額

通常情況公益性工程預算財政部門捐款

現政府性貨幣基金估算財務補貼款

國家股資本銷售成本預算國庫審批

一、通常情況共同費用財政資金審批

532.19 

一、平常公眾安全服務結余

 

 

 

 

二、人民政府性股票基金概預算財務捐款

 

二、外交活動花費

 

 

 

 

三、國企基金營運項目預算財政局捐款

 

三、國防安全花費

 

 

 

 

 

 

四、公用健康安全撥出

 

 

 

 

 

 

五、教育教學性支出

 

 

 

 

 

 

六、小學科技性撥出

 

 

 

 

 

 

七、藝術旅游行業球場與傳媒廣告費用

 

 

 

 

 

 

八、發展確保和就業的其他支出

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、環衛更健康性支出

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、低能耗低能耗收支

 

 

 

 

 

 

十一國慶、新農村社區網站收支

 

 

 

 

 

 

第十二、農林業水費用支出

 

 

 

 

 

 

十四、出行車輛運輸收入支出

 

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘查化學工業新信息等付出

 

 

 

 

 

 

十四、商業樓功能業等教育支出

 

 

 

 

 

 

第十五、金融資本性支出

 

 

 

 

 

 

二十七、救助同一城市撥出

 

 

 

 

 

 

二十、自然規律教育資源海洋資源氣象站等撥出

 

 

 

 

 

 

19、住宅服務花費

42.40 

42.40

 

 

 

 

四十、糧油食品物質存量總支出

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國家投資營業費用預算結余

 

 

 

 

 

 

二12、氣象災害防止及急救管理方法總支出

 

 

 

 

 

 

二十五、許多付出

 

 

 

 

 

 

20四、抗疫十分國債組織的費用

 

 

 

 

本年度收入來源累計

532.19 

本年度教育支出總金額

532.34 

532.34

 

 

期初財政廳撥付結轉和盈余

3.14 

半年度財務審批結轉和盈余

 2.99

2.99

 

 

一、正常公眾國庫預算國庫撥付

 

 

 

 

 

 

二、相關部門性債券概預算財政資金捐款

 

 

 

 

 

 

三、國有制資本公司操作項目預算財政資金審批

 

 

 

 

 

 

總共

535.33 

累計

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

的項目

預估合計

大致教育支出

活動結余

效果類別

課程和科目簡碼

題目名字大全

208 

的社會有效保障了和找工作其他支出

483.09

327.02

156.07

20805 

行政機關事業上的標準離退休之

36.52

36.52

 

2080502

事業行業離退休之

0.41

0.41

 

2080505

企事業單位考試視野企事業單位考試大致養老人身險人身險交款總支出

25.19

25.19

 

2080506 

行政廠家工作廠家職業的年金繳納撥出

10.92

10.92

 

20816

紅十字教育事業

446.57

290.50

156.07

2081601

行政處程序運行

290.50

290.50

 

2081602

一樣財政經營事情

156.07

 

156.07

210

清潔衛生健康的教育支出

6.85

6.85

 

21011

人事部門企業發展組織社區醫療

6.85

6.85

 

2101101

行政性企事業單位醫療保障

6.85

6.85

 

221

住宅房保險總支出

42.40

42.40

 

22102

住宅房改革的實質費用

42.40

42.40

 

2210201

商品房北京公積金

21.08

21.08

 

2210203

挑選心儀的房子政府補貼

21.32

21.32

 

累計

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

經濟發展劃分類別科目表代碼

幾個會計科目明稱

預算數

成本總類

專業科目數字

科目表簡稱

竣工決算數

301

年薪發福利結余

363.18

302

寶貝和功能其他支出

10.72

30101

  通常公司

30.79

30201

  工作費

3.29

30102

  津貼費補肋

96.50

30202

  印費

 

30103

  績效工資

42.85

30203

  詳詢費

 

30106

  餐費補帖費

10.28

30204

  手序費

0.16

30107

  工作績效年薪

68.38

30205

  水電費

 

30108

企企業發展企業單位企業發展企業單位首要醫養商業保險網上繳費

25.19

30206

  電費繳費

 

30109

職業類型年金付款

10.92

30207

  郵電局費

0.44

30110

工作人員差不多醫用商業保險交款

12.59

30208

  保暖費

 

30111

公務接待員醫院津貼付費

 

30209

  小區物業操作費

0.25

30112

其他的社交保證交費

 

30211

  出差費

0.82

30113

房間北京公積金

42.16

30212

  因公出國工作(境)雜費

 

30114

醫學費

 

30213

  檢修(護)費

0.73

30199

  的公司福利福利費用支出

23.52

30214

  租費

 

303

對私人和家里的補貼金

 

30215

  例會費

0.10

30301

  離休費

 

30216

  指導費

0.17

30302

  養老費

 

30217

  公務歡迎歡迎費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  使用相關管理費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝新購費

 

30305

  生命補助金

 

30225

  通用型然料費

 

30307

  醫療保健費補助費

 

30226

  勞務費費

 

30308

  捐資獎學金

 

30227

  授權委托書業務量費

 

30309

  賺錢金

 

30228

  總工會專項經費

3.53

30310

小編農林種植補貼政策

 

30229

  副利費

0.60

30311

  代繳社會存在保險行業費

 

30231

  因公用車的作業養護費

 

30399

  其它的對自己和人的政府補貼

 

30239

  另外的交通出行預算

0.51

 

 

 

30240

  稅金及擴展費

 

 

 

 

30299

  某個商品是和服務項目撥出

0.12

 

 

 

310

資本管理性費用

2.37

 

 

 

31002

  辦工設施設備購入

2.07

 

 

 

31003

  專用機械折舊費

 

 

 

 

31007

  圖片信息互聯網及系統購進更新換代

0.30

 

 

 

31013

  公務活動專用車置辦

 

 

 

 

31019

  任何交通銀行手段折舊費

 

 

 

 

31021

  珍貴文物和展示品添置

 

 

 

 

31022

  隱形財力添置

 

 

 

 

31099

  另外資源性收支

 

員金費累計

363.18

共公費用自動求和

13.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

普遍共同成本預算民政付款“三公”經費

累計

因公出境

(境)費

因公出行折舊費及啟用維護與保養費

公務接待工作接待工作費

小計

國家公務出行用車

折舊費費

國家公務用車的

運轉維修費

財政預算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

概算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

預決算數

預算數

概算數

部門預算數

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工程項目

月初結轉和節余

上年薪資收入

上年付出

年尾結轉和

節余

職能分類整理管理費用商品代碼

管理費用品牌

加總

 

 

小計

差不多收支

內容付出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

項目流程

月初結轉和節余

當年度利潤

上年收支

半年度結轉和余額

效果分級會計分類打碼

專業科目名稱大全

總金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

財產負債率實際記錄表

 

 

部門:70萬

 

總量

價值

年末數

歲末數

月初數

歲末數

一、金融資產總計

——

——

87.07

87.53

   (一)變化資源

——

——

61.78

66.31

   (二)規定資產投資

——

——

73.06

59.05

          各舉:1.商品房(mm2米)

 

 

 

 

                2.通用性主設備(臺/套/輛)

 57

 48

40.38

24.56

                     中僅:(1)車子(輛)

 

 

 

 

                                 尋常公務接待用車的

 

 

 

 

                                 執法檢查巡邏車輛

 

 

 

 

                                 特類專門技巧使用車

 

 

 

 

                                 某個專車

 

 

 

 

                   (2)成交單價40萬元超過公用設施設備(不含有車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    里面:銷售價一千萬元這些常用儀器

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

12

12

        減:積攢攤銷及減值準備好

——

——

47.77

37.83

   (三)經常性股本加盟

——

——

 

 

   (四)長期的企業債股權投資

——

——

 

 

   (五)現建過程中

——

——

 

 

   (六)隱形財力

——

——

 

 

        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (七)許多資金

——

——

 

 

二、債務自動求和

——

——

4.86

4.71

三、凈基金加總

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:

1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。

2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。

3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:

1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。

2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。

3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。

上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至20201231日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。



第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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